為進一步加強對子公司財務管理,嚴肅財務紀律,規范財務行為,公司計劃財務部于6月份對各子公司開展了財務管理工作檢查。檢查小組由分管領導任組長,計劃財務部人員為組員,并邀請公司紀檢監察專員參與檢查。
小組人員深入到各家子公司現場開展工作,主要圍繞各子公司財務帳務處理是否規范、各項支出是否合法合規以及原材料、商品、優惠券管理等方面展開。
檢查中,檢查組還與各子公司財務負責人員進行了交流,對發現的賬務處理問題進行現場溝通。同時對企業財務管理和發展問題作了進一步了解,并提出相應建議。
下一步,公司將以開展的財務檢查為契機,形成常態的財務檢查機制,并通過加強與子公司深入交流,充分了解其經營情況,以進一步發揮財務檢查對經營工作的監督和指導作用。